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月末對于當月多交的增值稅,應(yīng)借記\"應(yīng)交稅費—未交增值稅\"科目,貸記\"應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)\"科目。。這個“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目到最后怎么抵消?

84784982| 提问时间:2020 07/09 11:04
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,當月預(yù)交 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增已交稅金 貸,銀行存款 月末 借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增已交稅金 借,應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020 07/09 11:06
84784982
2020 07/09 12:00
好的 ,那還是在當月預(yù)交的前提下,借:應(yīng)交-已交稅金 貸:銀存。 假設(shè)月末預(yù)交加上進項還是小于銷項時,分錄是 借:銷項 貸:進項,已交,轉(zhuǎn)未交。借:轉(zhuǎn)未交 貸:未交。 是這樣嗎?
立紅老師
2020 07/09 12:05
你好,是的,是這樣的,
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