问题已解决

老師,我們上月的高速通行費,有的不應(yīng)該計提進(jìn)項稅,結(jié)果計提抵扣了,我這月要轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做賬?

84784992| 提问时间:2020 07/27 10:31
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問計提抵扣的時候分錄怎么寫的
2020 07/27 10:31
84784992
2020 07/27 10:43
就是借,進(jìn)項,貸銀行存款
bamboo老師
2020 07/27 10:43
沒有費用類科目的么?
84784992
2020 07/27 10:45
有,借,制造費用-差旅費,進(jìn)項稅,貸銀行存款
bamboo老師
2020 07/27 10:45
借:制造費用-差旅費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784992
2020 07/27 10:45
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 07/27 10:48
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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