問題已解決

刷單外賬的賬務(wù)處理,向第三方刷單款的賬務(wù)處理

84785032| 提問時(shí)間:2020 07/28 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,向第三方刷單款,是協(xié)助對方刷單的意思?
2020 07/28 10:03
84785032
2020 07/28 10:05
老師,我表達(dá)有錯(cuò)誤,給我們刷的個(gè)人,我們?nèi)绾沃Ц端麄兯蔚腻X,他們先墊付的,我們只有一套賬,不存在內(nèi)賬,如何做賬
鄒老師
2020 07/28 10:10
你好,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 你們需要通過個(gè)人賬戶把這個(gè)款項(xiàng)給對方退回
84785032
2020 07/28 10:13
老師,我們通過個(gè)人賬戶退給對方,沒有法票我們再以什么樣的方式再返給個(gè)人,
鄒老師
2020 07/28 10:16
你好,通過個(gè)人賬戶退給對方,而不是單位賬戶返還給對方就可以了
84785032
2020 07/28 10:19
老師,我們只有公戶,沒有個(gè)人賬戶,如果退給對方,也是先通公司員工個(gè)人墊付,再想辦法再返人公司員工,
84785032
2020 07/28 10:20
老師,我是想問,這部分錢沒有發(fā)以什么樣的形式走賬呢?
鄒老師
2020 07/28 10:23
你好,先通公司員工個(gè)人墊付,再想辦法再返人公司員工 是通過往來款的形式走賬
84785032
2020 07/28 10:27
老師: 借:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人 貸:銀行存款 ,后面再如何平其他應(yīng)付呢
鄒老師
2020 07/28 10:28
你好,需要個(gè)人把款項(xiàng)轉(zhuǎn)回公司,才可以平的
84785032
2020 07/28 10:33
老師:員工先墊付了,我們需要給員工報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人 貸:銀行存款 刷單者先墊付,我們的員工再付給刷單者,公司再給員工報(bào)銷,員工個(gè)人就不能再轉(zhuǎn)回公司了
鄒老師
2020 07/28 10:36
你好,正常情況刷單是需要通過內(nèi)賬處理的 因?yàn)槟銌挝恢挥幸惶踪~,就會導(dǎo)致其他應(yīng)付款余額無法調(diào)平的
84785032
2020 07/28 10:40
能這樣做嗎老師 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付 或是做到工資-獎(jiǎng)金或補(bǔ)貼,還有買發(fā)票報(bào)銷同,那一種更好呢
鄒老師
2020 07/28 10:41
你好,不可以這樣做的,這樣做會導(dǎo)致庫存賬實(shí)不一致的
84785032
2020 07/28 10:43
老師:是做到工資-獎(jiǎng)金或補(bǔ)貼,還有買發(fā)票報(bào)銷同,那一種更好呢
鄒老師
2020 07/28 10:44
你好,這個(gè)是刷單業(yè)務(wù),不是工資,也不能買發(fā)票報(bào)銷的
84785032
2020 07/28 10:47
老師,刷單時(shí)沒有真的發(fā)貨。 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付 這樣做正好平了當(dāng)時(shí)結(jié)成本的的庫存商品,正好平賬了,不存庫存賬實(shí)不符
鄒老師
2020 07/28 10:51
你好,為了核算刷單業(yè)務(wù),可以這樣做分錄
84785032
2020 07/28 10:58
老師,這樣做稅法上能解釋過去了嗎,如何解釋
鄒老師
2020 07/28 10:59
你好,稅法上當(dāng)然是解釋不過去的,為了使得賬實(shí)一致才這樣處理的
84785032
2020 07/28 11:11
老師,如何做才能會計(jì)的賬務(wù)上能賬實(shí)相一致,稅法上合規(guī)呢
鄒老師
2020 07/28 11:12
你好,你這個(gè)畢竟不是真實(shí)的交易(是刷單),無法做到符合稅法規(guī)定的
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