问题已解决

老師,建筑業(yè)被**方的,個人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來付第三方各種費(fèi)用,個人做了其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個款項(xiàng)不用轉(zhuǎn)回給個人,所以這個個人的其他應(yīng)付款一直掛著就會不平,這個要怎么做賬把這個個人的其他應(yīng)付款給平?我是新手,對于**的通過個人轉(zhuǎn)賬支付給其他公司,這種轉(zhuǎn)賬的過渡方式不知道怎么做賬。

84784973| 提问时间:2020 08/30 09:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué)。 **的處理就是資質(zhì)方從甲方接工程,然后再包給**人做。 那么在會計(jì)賬務(wù)上的處理,也就是**人開票給資質(zhì)方,資質(zhì)方以成本形式付款過來的。
2020 08/30 11:09
84784973
2020 08/30 22:46
老師,我們是被**方,我們這邊開票了,他們應(yīng)該轉(zhuǎn)賬給我們,我們扣稅款、管理費(fèi)什么的再轉(zhuǎn)給**方。但是還沒有轉(zhuǎn)賬給我們,先通過個人轉(zhuǎn)了稅款過來,這應(yīng)該是周轉(zhuǎn)金,我這邊收到個人款項(xiàng)做了借銀行貸其他應(yīng)付款,我拿來付了稅務(wù)局了。然后后面開票的金額到賬了,這個個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項(xiàng)是不是應(yīng)該退回去給個人?但是,那個個人又說不用退給他,那我這個其他應(yīng)付款都不能平了,我就是不知道這個怎么做賬。
陳詩晗老師
2020 08/31 08:48
你這里轉(zhuǎn)進(jìn),你需要作為其他應(yīng)付款,后面你需要給他支付款項(xiàng),你付給他的時候,沖減其他應(yīng)付款處理。
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