問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)商品價(jià)錢比實(shí)際到票后價(jià)錢高或低了,賬務(wù)怎么處理?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/06 15:48
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答疑蘇老師
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你好 把暫估的沖掉,然后按實(shí)際的發(fā)票來(lái)做就可以了。
2020 09/06 15:49
84784986
2020 09/06 16:07
我也是按照這種方法做的,可是后面導(dǎo)致成本表與庫(kù)存商品或周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬的期未余額不一致呢?這個(gè)問(wèn)題怎么處理?
答疑蘇老師
2020 09/06 16:09
你好 怎么能不一致呢?明細(xì)賬也是需要沖減的。
84784986
2020 09/06 16:18
7月暫估入庫(kù)一筆耗材2.9萬(wàn),8月收到發(fā)票實(shí)際金額2.7萬(wàn),8月做兩筆分錄:1、紅沖7月暫估金額2.9萬(wàn);2、已實(shí)際金額記賬2.7萬(wàn),導(dǎo)致成本表與明細(xì)賬0.2萬(wàn)的差額,怎么處理?
答疑蘇老師
2020 09/06 16:20
你好 這個(gè)是不用處理的。
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