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#提問#老師,老師,增值稅銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅成負(fù)數(shù)了,怎么申報(bào)啊

84785012| 提問時(shí)間:2020 10/16 17:26
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,這個就是正常填報(bào)的情況,只是會形成期末留抵稅額了。 感覺您想問的是銷售額為負(fù)數(shù)的情況吧?-這個是需要去稅局大廳做申報(bào)的。
2020 10/16 17:28
84785012
2020 10/16 17:31
不是銷售額
84785012
2020 10/16 17:32
是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額就是留底稅額嗎
張艷老師
2020 10/16 17:34
是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),說明進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,差額就是留底稅額。
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