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2019年新舊制度銜接時 怎么根據(jù)2018年的期末錄入2019年的預算期初? 其他應收款,其他應付款有余額的需要調整哪的數(shù)據(jù)?

84784960| 提问时间:2020 10/21 10:51
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 預算會計只是收付實現(xiàn)制,你錄入相關的貨幣資金零余額余額的金額,然后同時錄入凈資產里面的結轉結余科目就是的 其他應付不處理的
2020 10/21 11:09
84784960
2020 10/21 11:16
凈資產的結轉結余科目就是根據(jù)資金結存的金額錄嗎 因為按18年的這兩個科目的余額錄是不平的
陳詩晗老師
2020 10/21 11:17
資金結存,就是你結轉結余。
84784960
2020 10/21 11:19
好的 結轉結余這個還需要分二級嗎
陳詩晗老師
2020 10/21 11:20
這個不是必須,根據(jù)你實際情況。
84784960
2020 10/21 11:44
授權支付結余數(shù)屬于收入嗎
陳詩晗老師
2020 10/21 11:45
屬于的啊,這是屬于財政應返還額度,資金結存的余額
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