問題已解決
老師,因公司剛成立,上個(gè)月沒做賬,想把發(fā)生的賬務(wù)都放到本月做。但是為了在申報(bào)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表不填零,就填了兩筆數(shù)字。本月進(jìn)行調(diào)整,請(qǐng)問我應(yīng)該在本月怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整?
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速問速答您好
把上月的兩筆分錄紅字沖銷就好了
2020 11/02 20:00
84785019
2020 11/02 20:56
上月的兩筆應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師
2020 11/02 21:01
您填的兩筆數(shù)字在哪里?
84785019
2020 11/02 21:03
剛剛發(fā)了給你,貨幣資金和其他應(yīng)付款
bamboo老師
2020 11/02 21:03
借:庫(kù)存現(xiàn)金 借方紅字
貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
84785019
2020 11/02 21:08
老師,你能看到我發(fā)給你的圖片嗎??jī)蓚€(gè)科目的金額都不一樣,怎么紅沖。麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片好嗎!
bamboo老師
2020 11/02 21:09
您圖片上面的科目金額不一致的話 那您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊怎么會(huì)平的?
84785019
2020 11/02 21:17
你能看到我發(fā)的圖片嗎?
bamboo老師
2020 11/02 21:23
借:庫(kù)存現(xiàn)金 -2800
貸:其他應(yīng)付款 -5000
貸:利潤(rùn)分配-未分配 2200
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