问题已解决
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了,然后導致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整



同學你好
那你要調(diào)整增值稅申報表
2020 12/04 08:31

84785003 

2020 12/04 08:37
增值稅申報表的哪里調(diào)整

樸老師 

2020 12/04 08:39
免稅收入減出來,重新報

84785003 

2020 12/04 08:46
等匯算清繳的時候再來更正還是現(xiàn)在更正

樸老師 

2020 12/04 08:47
都可以的,沒什么區(qū)別

84785003 

2020 12/04 08:51
是在附表一的免抵退稅這里嗎

樸老師 

2020 12/04 08:54
你之前哪個表錯了現(xiàn)在就改哪個
