问题已解决

老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了,然后導致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整

84785003| 提问时间:2020 12/04 08:30
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 那你要調(diào)整增值稅申報表
2020 12/04 08:31
84785003
2020 12/04 08:37
增值稅申報表的哪里調(diào)整
樸老師
2020 12/04 08:39
免稅收入減出來,重新報
84785003
2020 12/04 08:46
等匯算清繳的時候再來更正還是現(xiàn)在更正
樸老師
2020 12/04 08:47
都可以的,沒什么區(qū)別
84785003
2020 12/04 08:51
是在附表一的免抵退稅這里嗎
樸老師
2020 12/04 08:54
你之前哪個表錯了現(xiàn)在就改哪個
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