問題已解決
請問老師,與其他公司合作項目,對方打入一筆投資款,記到其他應(yīng)付款。如果這個項目有收入到賬,要分給對方公司,應(yīng)該怎么記賬?
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這個視同分紅處理,繳納稅款。
2020 12/10 12:30
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2020 12/10 12:32
那對方打入的款,如果有費用發(fā)生,可以記入到費用里嗎?怎么入賬?
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/10 12:36
對方打入的款項,有費用發(fā)生,這個手續(xù)費是自己承擔(dān)。
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2020 12/10 12:52
老師,是后期發(fā)生的項目費用,不是轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費!謝謝老師
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/10 14:10
后期發(fā)生的項目費用,直接計入公司的費用支出處理。
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2020 12/10 14:35
老師,收到對方打入的投資款:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。收到費用發(fā)票:借其他應(yīng)付,貸銀行存款。如果確認(rèn)費用,借管理費用,貸銀行存款,那銀行存款流水就不對了。請問這筆投資款怎么能正常用到項目周轉(zhuǎn)中呢?
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/10 14:38
一、收到對方打入的投資款:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
二、費用付款時,分錄是
借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)
貸:銀行存款。
三、如果收到發(fā)票,確認(rèn)管理費用時,分錄是:
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)
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2020 12/10 14:51
老師,收到款時:貸其他應(yīng)付。確認(rèn)費用時:貸方還是其他費用。那這個科目余額就對不上了吧?還是說,完整的賬需要把這三筆分錄做全?
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2020 12/10 14:54
老師,收到款時:貸其他應(yīng)付。確認(rèn)費用時:貸方還是其他應(yīng)付。那這個科目余額就對不上了吧?還是說,完整的賬需要把這三筆分錄做全?可是三筆分錄都做的話,其他應(yīng)付的余額還是對不上,因為第二筆分錄做完后,其他應(yīng)付款已經(jīng)沒有余額了!老師,這個問題我有點不太明白,請老師多多指教!謝謝您!
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/10 15:55
一、收到款時,分錄是:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——A公司
二、確認(rèn)費用時,需要發(fā)票,發(fā)票才能確認(rèn)費用,才能在稅前列支。
你要確認(rèn)什么費用呢?
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2020 12/10 16:48
老師,這個費用如果是管理費用怎么確認(rèn)呢?比如電費
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/10 16:56
一、發(fā)票入賬時的分錄是:
借:管理費用——水電費
貸:應(yīng)付賬款——XX供電公司
二、付款時,分錄是:
借:應(yīng)付賬款——XX供電公司
貸:銀行存款
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