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老師,請問事業(yè)單位一筆其他應(yīng)付款確定不在付給對方,請問年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入?怎么做分錄

84784999| 提问时间:2021 01/07 10:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,其他應(yīng)付款 貸,其他收入 轉(zhuǎn)收入處理
2021 01/07 12:04
84784999
2021 01/07 12:29
謝謝老師,請問發(fā)出去的工資由于個(gè)別原因退回了,怎么處理?
陳詩晗老師
2021 01/07 12:29
退回,還需要支付嗎,這個(gè)
84784999
2021 01/07 12:40
不需要再支付了
陳詩晗老師
2021 01/07 13:12
沖減之前的費(fèi)用,支出處理
陳詩晗老師
2021 01/07 13:13
借,銀行存款 貸,單位管理費(fèi)用 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)支出等
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