问题已解决
老師,請問事業(yè)單位一筆其他應(yīng)付款確定不在付給對方,請問年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入?怎么做分錄



財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借,其他應(yīng)付款
貸,其他收入
轉(zhuǎn)收入處理
2021 01/07 12:04

84784999 

2021 01/07 12:29
謝謝老師,請問發(fā)出去的工資由于個(gè)別原因退回了,怎么處理?

陳詩晗老師 

2021 01/07 12:29
退回,還需要支付嗎,這個(gè)

84784999 

2021 01/07 12:40
不需要再支付了

陳詩晗老師 

2021 01/07 13:12
沖減之前的費(fèi)用,支出處理

陳詩晗老師 

2021 01/07 13:13
借,銀行存款
貸,單位管理費(fèi)用
借,資金結(jié)存
貸,事業(yè)支出等
