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2019年的材料進項票,已經(jīng)在2019年12月份認(rèn)證了申報了,但是沒有把發(fā)票入賬,現(xiàn)在跨年了,要怎么處理

84785027| 提问时间:2021 02/19 14:33
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
借原材料,進項稅額,貸應(yīng)付賬款,
2021 02/19 14:35
84785027
2021 02/19 15:01
不要做以前年度損益調(diào)整嗎,2019年度已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了
maize老師
2021 02/19 15:11
你這個對應(yīng)都銷售了?少結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,少結(jié)轉(zhuǎn)做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,之前正常做,
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