問題已解決
你好,我想問一下,目前月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅,這樣是對的嗎,我以前是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,沒有用到轉(zhuǎn)出未交增值稅,哪個好點
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 04/12 11:58
84784969
2021 04/12 12:01
好的,謝謝
84784969
2021 04/12 12:01
小規(guī)模納稅人呢,增值稅怎么做是合規(guī)的
小云老師
2021 04/12 12:03
小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84784969
2021 04/12 12:04
直接計到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—增值稅嗎
小云老師
2021 04/12 12:12
直接計到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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