問題已解決
所得稅報表上的營業(yè)收入是增值稅申報表的總收入還是財務報表利潤表的總收入呢(主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入營業(yè)外收入其他收益)
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速問速答你好,是利潤表上的收入
2021 04/14 12:54
84784947
2021 04/14 13:57
包括營業(yè)外收入和其他收益么
小惑老師
2021 04/14 14:08
你好,不包括其他收益的
84784947
2021 04/14 14:12
我說的是季度所得稅申報表上營業(yè)收入要填寫的數(shù)據(jù),需要填的是開票收入,可需要加上未開票的營業(yè)外收入和其他收益?
小惑老師
2021 04/14 14:17
就是填寫營業(yè)收入,不包括營業(yè)外籍其他收益
84784947
2021 04/14 15:09
我想說的是這邊有個其他收益數(shù)據(jù)增值稅申報的填在了無票收入6%上面的(每天政府退還的手續(xù)費收入),這樣會導致這邊所得稅申報的時候,營業(yè)收入數(shù)據(jù)和增值稅申報表數(shù)據(jù)不一致??偸菚蓄A警,怎么辦?因為我這邊申報增值稅的時候是放在無票收入那一欄,6%的那一欄申報的。所以增值稅申報表數(shù)據(jù)就會有這個數(shù)據(jù)。但是財務軟件賬務處理是:
借:銀行存款
貸:其他收益
應交稅費(銷項)
小惑老師
2021 04/14 15:21
沒有關系啊,本身其他收益跟個就不應該填寫在營業(yè)收入中的
84784947
2021 04/14 15:37
問題是那這個數(shù)字就會和增值稅申報數(shù)據(jù)會有差額,也就是所得稅申報的時候營業(yè)收入的數(shù)據(jù),怎么辦呢,金三會有預警
小惑老師
2021 04/14 15:40
沒事的啊,這個很正常啊,有預警不一定有問題的
84784947
2021 04/14 15:46
那如果我把這個手續(xù)費作為無票收入申報的其他收益數(shù)據(jù),直接加到營業(yè)收入里面。保持和增值稅申報的營業(yè)收入保持一致可以么?因為每個季度所得稅申報他都要預警一下。都要去解釋比較麻煩。我直接把差異數(shù)據(jù)加上去保持一致可以么
小惑老師
2021 04/14 15:51
你要是覺得這樣處理簡便,可以這樣處理的
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