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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么沖平呢



借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021 05/11 17:55

84785012 

2021 05/11 17:59
但實(shí)際是沒有未交增值稅,可能是以前年度帳務(wù)錯(cuò)了,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

江老師 

2021 05/11 18:20
交稅時(shí)你的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
