問題已解決
上個月借 其他應(yīng)付款 貸管理費 把科目借貸搞反了,又不能反結(jié)帳改過來。那么這個月如何改正,分錄怎么做?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/36/53/06_avatar_middle.jpg?t=1651203254)
同學(xué),你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021 05/11 22:49
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 05/11 23:16
這做了,管理費明細和利潤表不一致怎么回事呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/36/53/06_avatar_middle.jpg?t=1651203254)
湯貴彬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 05/11 23:27
同學(xué)你好,現(xiàn)在很晚了,請把明細表上傳一下,今晚早點休息,明天老師回復(fù)你
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
上個月借 其他應(yīng)付款 貸管理費 把科目借貸搞反了,又不能反結(jié)帳改過來。那么這個月如何改正,分錄怎么做?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容