當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
用財(cái)務(wù)軟件記賬,小規(guī)模的增值稅可以記到應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅里么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,小規(guī)模不抵扣,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅即可
2021 06/15 22:46
84784984
2021 06/15 22:46
用友軟件沒有那個(gè)科目
84784984
2021 06/15 22:47
我的意思是說可以記到哪個(gè)科目里么
大漠老師
2021 06/15 23:09
可以寄到那里。你采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目。采用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。一個(gè)道理
84784984
2021 06/15 23:10
我才用2013小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,
大漠老師
2021 06/15 23:16
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行
84784984
2021 06/15 23:17
那個(gè)得自己設(shè)置?。?/div>
84784984
2021 06/15 23:17
我看有個(gè)老會記那么做的
大漠老師
2021 06/15 23:18
可以自己設(shè)置科目啊。根據(jù)需要
閱讀 22
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1566
- 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 永遠(yuǎn)在貸方? 2074
- 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅每月底要不要計(jì)提 483
- 小規(guī)模納稅人開出的增值稅普通發(fā)票記賬的時(shí)候需要記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目嗎 2184
- 請問比如我在去年年底未開票部分記在應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,然后今年開票了把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅調(diào)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅,那待轉(zhuǎn)部分是否需要反記賬 15724