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咨詢問題:政府會(huì)計(jì)制度-事業(yè)單位:固定資產(chǎn)原值1000元,正常報(bào)廢時(shí)還有凈值200元,所以借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊800元,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益200元,貸:固定資產(chǎn)1000元。報(bào)廢處置無收入、無費(fèi)用。月末在結(jié)轉(zhuǎn)待處理損益時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785034| 提问时间:2021 06/18 15:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)時(shí)候報(bào)廢的損失。你這個(gè)報(bào)廢就沒有損失和收益就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
2021 06/18 16:38
84785034
2021 06/18 20:03
不結(jié)轉(zhuǎn),一直有余額啊
陳詩晗老師
2021 06/18 20:47
借,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 待處理報(bào)表損益200 貸,固定資產(chǎn)
陳詩晗老師
2021 06/18 20:47
你直接做科目對(duì)調(diào)就可以了。
陳詩晗老師
2021 06/18 20:47
你那個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益期末的時(shí)候是要轉(zhuǎn)到你相關(guān)的凈資產(chǎn)的呀。
84785034
2021 06/18 21:42
就是想問一下通過什么科目轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)呢?用不用先轉(zhuǎn)費(fèi)用?
陳詩晗老師
2021 06/18 21:45
直接將那個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置費(fèi)用,資產(chǎn)處置費(fèi)用就轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)。
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