問(wèn)題已解決

老師,沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng),對(duì)嗎,還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)出

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/07 12:37
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021 07/07 12:38
84785034
2021 07/07 12:40
抵扣時(shí)做反分錄,那應(yīng)交稅費(fèi)科目中借貸雙方,都會(huì)體現(xiàn)對(duì)嗎
吳少琴老師
2021 07/07 12:42
那應(yīng)交稅費(fèi)科目中借貸雙方,都會(huì)體現(xiàn)對(duì)嗎 是的
84785034
2021 07/07 12:49
老師,應(yīng)交稅費(fèi)中的差額,應(yīng)該和實(shí)際銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額一樣對(duì)嗎?但我的不一樣不知道哪里錯(cuò)了
吳少琴老師
2021 07/07 14:33
不一定一樣,還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已交稅金這些明細(xì)要算進(jìn)去
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