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老師我上月有留底稅,這個(gè)月報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅額是7083.99,進(jìn)項(xiàng)稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貨:應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84784952| 提问时间:2021 08/20 09:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,是這么做的。
2021 08/20 10:00
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