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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年收入多計了一筆,今年怎么調(diào)整?分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 主營業(yè)務(wù)收入
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速問速答你好,你的主營業(yè)務(wù)收入多了,主營業(yè)務(wù)成本也多嗎?
2021 09/06 16:03
84784962
2021 09/06 16:11
上次也是你幫我解答的,但是我覺得有點(diǎn)問題,是多計入了一筆主營業(yè)務(wù)收入,成本就多了一筆,是記錯了的
84784962
2021 09/06 16:13
因?yàn)?,按照你上次的解答,把收入計入了?dāng)期就不對了,我個人認(rèn)為是:借:未分配利潤-多的一筆 貸:主營業(yè)務(wù)成本-多的一筆,不知道這樣行不,已經(jīng)是跨年了的
郭老師
2021 09/06 16:14
你的收入為什么用了未分配利潤?你的成本卻用了主營業(yè)務(wù)成本?
84784962
2021 09/06 16:18
收入如果做到當(dāng)期就有沖突了,所以我不知道該怎么調(diào)
郭老師
2021 09/06 16:19
收入和成本都需要做到檔期,也就是你之前的匯算清繳都不修改啦,影響今年的收入成本。
84784962
2021 09/06 16:20
匯算清繳已經(jīng)是按照報表調(diào)過來了的收入是正確的,但是賬要改正確
郭老師
2021 09/06 16:21
收入和成本都是正確的嗎?是的話,借利潤分配貸利潤分配。
一個利潤分配表是收入,第二個利潤分配表是成本。
84784962
2021 09/06 16:30
是:借利潤分配-未分配利潤 -多的那一筆 貸:利潤分配-未分配利潤 -多的那一筆 這樣嗎?
郭老師
2021 09/06 16:31
你好是的,是這么做的。
84784962
2021 09/06 16:34
能不能把之前的全部紅沖了,再做一份正確的憑證
郭老師
2021 09/06 16:35
你好不可以跨年的,你已經(jīng)修改了,不行。
84784962
2021 09/06 16:39
好的,謝謝,明白了
郭老師
2021 09/06 16:41
不用客氣工作愉快。
84784962
2021 09/06 17:04
剛看了這樣調(diào)了也等于沒有調(diào)啊,老師
84784962
2021 09/06 17:06
原憑證:結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:成本 23 商品 20 貸:收入:3
郭老師
2021 09/06 17:08
你怎么沒有調(diào)整?因?yàn)槟愕亩惙ɡ麧櫤蜁嬂麧櫜灰恢?,你再匯算清繳已經(jīng)申報了,所以不影響今年的情況下,只需要調(diào)整去年的這個分錄就可以啊,你結(jié)合來看,實(shí)際還是按照匯算清繳之后的來調(diào)整的。
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