• <code id="v5jqq"><dl id="v5jqq"><dfn id="v5jqq"></dfn></dl></code>
    <li id="v5jqq"><nobr id="v5jqq"></nobr></li>
  • 問題已解決

    老師你好,購買原材料,收到貨時,未收到發(fā)票及未付款,當時根據(jù)入庫單,借:原材料 貸:應付暫估款,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票上原材料與入庫時不符,并已付款,該如何入賬

    84785038| 提問時間:2021 09/07 11:02
    溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
    速問速答
    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級會計師
    借應付賬款貸原材料,借原材料應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
    2021 09/07 11:04
    84785038
    2021 09/07 11:07
    可以直接紅字沖回然后做正常分錄嗎
    郭老師
    2021 09/07 11:09
    可以的可以的可以的。
    84785038
    2021 09/07 11:12
    收到發(fā)票同時已付款,我該沖回之后直接借:原材料,應交進項稅,貸:銀行存款吧,還需要通過應付賬款嗎
    郭老師
    2021 09/07 11:14
    不用的,直接貸銀行存款。
    84785038
    2021 09/07 11:18
    好噠,謝謝老師
    郭老師
    2021 09/07 11:25
    不用客氣,工作愉快。
    84785038
    2021 09/07 11:45
    老師,發(fā)現(xiàn)了個問題,就是當時購買的原材料金額包含了稅費,并且已經(jīng)生產(chǎn)領用入賬:借生產(chǎn)成本貸原材料,現(xiàn)在收到的發(fā)票金額與原材料領用不一致該咋辦
    郭老師
    2021 09/07 11:50
    借應付賬款貸原材料,借原材料貸生產(chǎn)成本,借原材料貸銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料做這個。
    84785038
    2021 09/07 11:58
    怎么沒看懂,跟前面的是一會事,就是購買材料時沒發(fā)票沒付款金額5650元,然后車間全部領用,借:生產(chǎn)成本5650,貸:原材料5650,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖回后借原材料5000,應交稅費650,貸銀行存款5650元,就現(xiàn)在這車間領用原材料按5650入賬的這個該怎么辦
    郭老師
    2021 09/07 12:01
    借生產(chǎn)成本貸原材料5000
    84785038
    2021 09/07 12:11
    當時領用時已經(jīng)按:借生產(chǎn)成本5650,貸:原材料5650入過賬了 現(xiàn)在原料料成5000了,就想知道這個該怎么整
    郭老師
    2021 09/07 12:14
    你好,借原材料貸生產(chǎn)成本5650,不是紅沖浪。
    84785038
    2021 09/07 12:19
    那這樣一做,那什么都沒領用啊
    郭老師
    2021 09/07 12:21
    五千不是嗎 你能寫下完整的 自己看下嗎 看的話看不出來 借生產(chǎn)成本貸原材料5650 借原材料貸生產(chǎn)成本5650 借生產(chǎn)成本貸原材料5000 你說他領了多少
    84785038
    2021 09/07 12:42
    明白了,謝謝老師
    郭老師
    2021 09/07 12:43
    不用客氣,工作愉快。
    描述你的問題,直接向老師提問
    0/400
        提交問題

        您有一張限時會員卡待領取

        00:10:00

        免費領取
        Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~