問題已解決
本月開具了一張紅字發(fā)票,稅控盤的數(shù)據(jù)和申報表的數(shù)據(jù)不一致,正好差的是這這樣紅字發(fā)票數(shù)據(jù),說明這個紅字發(fā)票數(shù)據(jù)未匯總到申報表,這樣怎么搞?手工重新按照稅控數(shù)據(jù)(包含這個紅字發(fā)票的數(shù)字)填寫么?
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速問速答你好 ;? ? ? 你之前抄稅的時候? ? 沒有提示你還有資料沒有上報嗎? ??
2021 09/14 11:19
84784947
2021 09/14 11:27
那張紅字發(fā)票顯示的是已報送
meizi老師
2021 09/14 11:33
?你好 ; 已經(jīng)報送了的話。 那? ?如果這樣的話你就手動去填寫? ?
84784947
2021 09/14 11:41
這什么原因?可有事?
meizi老師
2021 09/14 11:49
?你好 ;? 這個 不排除是系統(tǒng)原因。 先按照你實際情況去手動填寫申報了。? 馬上 要過申報期了? ?
84784947
2021 09/14 11:56
是的 這個申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是我稅控盤,正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計數(shù)字才對的,是吧?
meizi老師
2021 09/14 12:02
?你好 ;? 是的。 正常是應(yīng)該是 正數(shù)和負(fù)數(shù) 抵減后的金額來報稅的??
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