问题已解决
老實,怎么把其他應付款-法人的貸方余額調(diào)轉(zhuǎn)成實收資本,怎么做分錄



你好
借其他應付款-法人
貸實收資本
2021 09/22 09:16

84784977 

2021 09/22 09:18
那為什么我這樣做,我這邊財務主管說是錯的,要用庫存現(xiàn)金過渡

冉老師 

2021 09/22 09:22
你好,這個就是債轉(zhuǎn)股的分錄,對的,用庫存現(xiàn)金過度是錯的,因為這個實務不涉及真實的金錢交易的,所以不能亂用庫存現(xiàn)金,這個科目

84784977 

2021 09/22 09:24
主管讓我做
借:庫存現(xiàn)金
? ?貸:實收資本
借:其他應付款-法人
? ? ?貸:庫存現(xiàn)金

84784977 

2021 09/22 09:24
這樣是不對的么

冉老師 

2021 09/22 09:29
這個是不對的,老師接觸的上市公司從來沒遇到過這樣的
不涉及真實的金錢交易,不能用貨幣資金科目的

84784977 

2021 09/22 09:30
哦,謝謝老師

冉老師 

2021 09/22 09:31
不客氣,祝你工作順利,學員
