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老實,怎么把其他應付款-法人的貸方余額調(diào)轉(zhuǎn)成實收資本,怎么做分錄

84784977| 提问时间:2021 09/22 09:16
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好 借其他應付款-法人 貸實收資本
2021 09/22 09:16
84784977
2021 09/22 09:18
那為什么我這樣做,我這邊財務主管說是錯的,要用庫存現(xiàn)金過渡
冉老師
2021 09/22 09:22
你好,這個就是債轉(zhuǎn)股的分錄,對的,用庫存現(xiàn)金過度是錯的,因為這個實務不涉及真實的金錢交易的,所以不能亂用庫存現(xiàn)金,這個科目
84784977
2021 09/22 09:24
主管讓我做 借:庫存現(xiàn)金 ? ?貸:實收資本 借:其他應付款-法人 ? ? ?貸:庫存現(xiàn)金
84784977
2021 09/22 09:24
這樣是不對的么
冉老師
2021 09/22 09:29
這個是不對的,老師接觸的上市公司從來沒遇到過這樣的 不涉及真實的金錢交易,不能用貨幣資金科目的
84784977
2021 09/22 09:30
哦,謝謝老師
冉老師
2021 09/22 09:31
不客氣,祝你工作順利,學員
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