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銀行回執(zhí)單的轉(zhuǎn)款用途寫的是加工費(fèi),可以做賬的時(shí)候做借款嗎?實(shí)際是借款

84785011| 提问时间:2021 10/19 18:49
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卡卡老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,那應(yīng)當(dāng)修改付款用途為借款,而不是加工費(fèi)。建議把款項(xiàng)退回,按借款用途給對(duì)方轉(zhuǎn)賬。
2021 10/19 18:50
84785011
2021 10/19 18:57
那如果就是按加工費(fèi)做賬,但是對(duì)方?jīng)]有提供發(fā)票,那要怎么辦
卡卡老師
2021 10/19 18:58
學(xué)員,您好。沒有發(fā)票的話,就會(huì)一直掛往來賬。
84785011
2021 10/19 19:01
那怎么做分錄
卡卡老師
2021 10/19 19:02
學(xué)員,您好。 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785011
2021 10/19 19:03
到時(shí)候他再還回來,我就反著做賬?
卡卡老師
2021 10/19 19:04
學(xué)員,您好。是的,反方向做。
84785011
2021 10/19 19:06
我的增值稅已經(jīng)繳納完了,但是做賬系統(tǒng)的余額還有,那是不是做錯(cuò)了分錄
卡卡老師
2021 10/19 19:38
學(xué)員,您好。這個(gè)具體情節(jié)不一定的,應(yīng)交稅費(fèi)有余額是常見的情況,
84785011
2021 10/19 21:09
支付加工費(fèi),但是未收到對(duì)方的發(fā)票,怎么做分錄
卡卡老師
2021 10/19 21:21
學(xué)員,您好。 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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