问题已解决
老師,8月份進項稅額不夠,用9月的進項稅額去抵,然后報稅的時候進項稅額要轉(zhuǎn)出,抵減滯納金幾百塊,這個怎么做分錄



進項
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
進項稅額要轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
滯納金
借營業(yè)外支出? 貸其他應(yīng)付款
2021 10/22 16:22

84785016 

2021 10/22 16:25
老師,可以直接,借:營業(yè)外支出貸:進項稅額轉(zhuǎn)出

小云老師 

2021 10/22 16:28
借方做什么要看你具體是什么原因造成的進項轉(zhuǎn)出
