問題已解決
老師如果有一部分用的現(xiàn)金支付出去的工資的呢,這個分錄該如何做呢 ,然后個稅的話報的時候是,申報的時候是銀行扣款,這樣的情況可以做賬嗎、
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費個稅,這個現(xiàn)金是你們單位現(xiàn)金嗎?如果是的話正常做賬。
2021 11/01 14:48
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/01 14:48
需要一個工資表,然后讓個人簽字。
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2021 11/01 14:50
是的,,是公司的現(xiàn)金,個稅的部分的話又是銀行存款支付出去的呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/01 14:52
借應(yīng)付職工薪酬工資貸、應(yīng)交稅費個稅、庫存現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款。
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2021 11/01 15:23
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬工資,需要轉(zhuǎn)到這個科目嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/01 15:27
好,管理費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
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