问题已解决
老師,我上個月進項留存差和稅務(wù)上顯示的留存差0.01怎么調(diào)呢



應(yīng)該是尾差,這是正常的,可以調(diào)也可以不調(diào),如果要調(diào)的話 可以調(diào)未分配利潤。比如賬上比稅務(wù)的進項多1分,那么 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)少1分則反著調(diào)
2021 11/08 09:38

84784998 

2021 11/08 09:44
老師,可以在本期的銷售上做一個調(diào)整,就把這個差調(diào)過來

Chen老師 

2021 11/08 09:45
那如果確定是本期的影響,可以把未分配利潤 改成主營業(yè)務(wù)成本 因為你進項對的是成本。

84784998 

2021 11/08 09:52
老師,是前兩期申報增值稅的時候沒調(diào)好,后面直接進留存差一個0.01,現(xiàn)在進項抵完,要交稅,和計提的就對不上

Chen老師 

2021 11/08 09:53
請參考上面的處理。

84784998 

2021 11/08 10:02
老師,可以把上期報的的更正一下

Chen老師 

2021 11/08 10:03
沒聽懂,如果是賬務(wù)處理就按上面的來。

84784998 

2021 11/08 10:32
就是上期增值稅申報的改一下

Chen老師 

2021 11/08 10:33
如果決定改表,那么不需要做分錄。上期申報不能改了吧,只能改本期。

84784998 

2021 11/08 10:35
上期的能改,不過因為前兩期稅額哪里沒改,就變成后期上報的時候相當0.02

Chen老師 

2021 11/08 10:36
這個老師不太清楚 ,抱歉了。
