问题已解决
老師,購房時價值200w, 用自有資金支付了100w, 貸款100w. 老師是不是這樣做賬?借:固定資產200 貸:銀行存款100 其他應付款100



你好,借固定資產貸,銀行存款,長期應付款,
長期應付款你有這個科目嗎?有的話換成這個科目。
2021 11/10 12:25

84785026 

2021 11/10 12:26
老師,長期應付款明細,是銀行名稱嗎?

郭老師 

2021 11/10 12:29
你好,對的是的,是這么做的。

84785026 

2021 11/10 12:33
老師,要是期限在一年以內,那么應該是什么科目呢?

郭老師 

2021 11/10 12:36
你好
也是這個科目的

84785026 

2021 11/10 14:17
老師,老板買了一些零食,食品,供員工上班期間餓了實用,幾百塊錢,開具了公司抬頭發(fā)票,請問這個怎么做賬?

郭老師 

2021 11/10 14:22
企業(yè)管理費用,福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行款。

84785026 

2021 11/10 14:22
老師,這個福利費是不是還要分攤到員工個人,繳納個稅呢?

郭老師 

2021 11/10 14:24
哦,不需要的,他分不出每個人是多少的,不用交個稅。

84785026 

2021 11/10 14:25
好的。謝謝您

郭老師 

2021 11/10 14:27
不用客氣
工作愉快。
