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老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業(yè)務(wù)收入6100 貸方科目入錯了 應(yīng)該是應(yīng)收賬款6100 我現(xiàn)在要調(diào)賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?



老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業(yè)務(wù)收入6100 貸方科目入錯了 應(yīng)該是應(yīng)收賬款6100 我現(xiàn)在要調(diào)賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
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