問題已解決

建筑企業(yè)為了控制增值稅稅負,在收到供貨商的材料發(fā)票時這樣做分錄嗎? 借:合同履約成本—工程施工—材料費 應交稅費—待認證進項稅額 貸:應付帳款 到月底的時候對應交稅費—待認證進項稅額科目進行調(diào)整 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—待認證進項稅額 可以嗎?

84784974| 提問時間:2021 11/27 15:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 這樣賬務處理可以的 根據(jù)自己需要勾選認證的稅額轉到進項稅額科目
2021 11/27 15:24
84784974
2021 11/27 21:37
印花稅還要計提嗎?
bamboo老師
2021 11/27 21:38
印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄就好了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~