問題已解決
老師,我問一下,我們把粉乙委托加工形式給乙公司,乙公司經(jīng)過加工變成酒,給我們酒,開票給我們加工費,我們付錢給人家加工費,然后我們銷售的時候需要繳納消費稅嗎?
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您好!如果是直接銷售,沒有加價的話不用交,如果加價了就需要補差價部分的消費稅
2021 11/29 17:54
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2021 11/29 17:56
沒有加價是啥意思,加價是啥意思
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2021 11/29 17:57
比如說我們粉的價格是50,加工費是30,如果賣給乙公司,是80的話是不就不用交消費稅?如果是81就要交消費稅?
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丁小丁老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/29 18:00
不是這樣理解的,受托方同類消費稅比如是100,那么你們直接銷售時不超過100的就不用交稅了,超過100的話,就需要就差額部分交消費稅
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2021 11/29 18:02
受托方要是只生產(chǎn)我們單位的酒呢。而且我們的酒是我們自己的品牌,沒有市場價對比
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丁小丁老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/29 18:32
您好!那受托方會按照組成計稅價格代收代繳個人所得稅,如果你們沒超過組成計稅價格銷售,就不用補交消費稅
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2021 11/29 18:39
老師,還是不太懂
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丁小丁老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/29 20:03
就是消費稅按照組成計稅價格比如算出來是100,那么你們收回來后以不高于100的價格對外銷售,這時候不用交消費稅,如果以150對外銷售,那么差額50要補交消費稅
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