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某公司為增值稅一般納稅人,2021年10月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):外購(gòu)原材料一批,貨款已付并已驗(yàn)收入庫(kù),從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為210萬(wàn)元。外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一套,從供貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5萬(wàn)元,貨款已付并已驗(yàn)收入庫(kù)(注:固定資產(chǎn)可全額扣除)。銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,取得含稅銷(xiāo)售收入5198萬(wàn)元。 該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為68萬(wàn)元,計(jì)算該公司10月份應(yīng)納增值稅稅額。

84785017| 提问时间:2021 12/06 13:49
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职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 算該公司10月份應(yīng)納增值稅稅額?!?198/(1加13%)*13%減210減5減68;
2021 12/06 13:50
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