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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
要是付出去的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,是不是企業(yè)所得稅匯算清繳不能扣除
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是的,沒(méi)有發(fā)票的需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2021 12/22 17:08
84785036
2021 12/22 21:00
那我只是針對(duì)今年的嘛,我想問(wèn)我們今年9月剛成立的新公司,,現(xiàn)在總開(kāi)票收入才40多萬(wàn),成本也有60多萬(wàn)了,只是有部分沒(méi)有發(fā)票,是明年五月份之前找齊發(fā)票就可以嘛?那我現(xiàn)在收入小于成本咋弄呢,
小五子老師
2021 12/22 21:05
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,你能夠匯算清繳前收到發(fā)票,現(xiàn)在如實(shí)報(bào)就可以。
84785036
2021 12/22 21:14
就是現(xiàn)在的成本大于收入也是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)嘛,那我明年五月匯算清繳,也只是匯算我公司今年9-12月的對(duì)嘛,因?yàn)?月份才成立的新公司,那我現(xiàn)在收到的成本已經(jīng)有60多萬(wàn)的發(fā)票,實(shí)際收入才40多萬(wàn),意思是就算我明年五月份之前沒(méi)收到?jīng)]有發(fā)票的10萬(wàn),也可以嘛,大不了不做虧損就行
小五子老師
2021 12/22 21:40
是的,這樣是沒(méi)問(wèn)題的
84785036
2021 12/23 07:26
老師,所得稅匯算清繳,是根據(jù)一年收入來(lái)的嘛,我現(xiàn)在有收到60多萬(wàn)的成本發(fā)票,但實(shí)際上開(kāi)票收入也才40多萬(wàn),還有十多萬(wàn)沒(méi)有收到發(fā)票,就算那十多萬(wàn)沒(méi)收回來(lái),我到時(shí)候只能少做點(diǎn)虧損,如果能收回來(lái)發(fā)票,還是要做虧損是這樣嗎?
84785036
2021 12/23 10:27
老師,上面的問(wèn)題還是沒(méi)有解答噢
小五子老師
2021 12/23 11:47
是的,你現(xiàn)在虧20萬(wàn),就算發(fā)票沒(méi)回來(lái),你調(diào)增之后還是虧損,也不用繳納企業(yè)所得稅。
84785036
2021 12/23 12:01
好的,老師謝謝你,我又明白了,現(xiàn)在稅務(wù)局是不允許每年做虧損了嘛
小五子老師
2021 12/23 12:13
連續(xù)虧損稅務(wù)局是要查的,但是你實(shí)際虧損了,都是真實(shí)的,稅務(wù)局也不可能要你把它做成盈利啊。
84785036
2021 12/23 12:16
對(duì)啊,我們今年新開(kāi)的公司確實(shí)是虧損了
小五子老師
2021 12/23 12:23
是的,新開(kāi)的虧損很正常的,如果是連續(xù)虧損,稅務(wù)局才會(huì)查,放心,正常申報(bào)就可以了。
84785036
2021 12/23 12:23
好的謝謝老師
小五子老師
2021 12/23 12:28
不客氣。滿意請(qǐng)給我五星好評(píng),謝謝!
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