問題已解決
老師,年底,我的應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額,有余額,這樣可以嗎,年底結賬有影響嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,待認證進項稅額——這個應是二級明細;是可以有余額的;
2021 12/30 13:51
84784960
2021 12/30 13:56
好的,那么應交稅費—待認證進項稅額,與應交稅費—待抵扣進項稅額是一樣的吧
立紅老師
2021 12/30 13:58
同學你好,待認證是還沒有認證;待抵扣是已認證但是還沒有抵扣的;
84784960
2021 12/30 14:00
我們的已認證沒有抵扣的完的不是留抵稅,在進項稅額里面嗎
立紅老師
2021 12/30 14:02
同學你好,我們的已認證沒有抵扣的完的不是留抵稅,在進項稅額里面嗎——是的;
待抵扣——這個是以前固定資產進項分兩年抵扣時用的
84784960
2021 12/30 14:03
我們的已認證沒有抵扣的完的是留抵稅,在進項稅額里面,怎么會有待抵扣吶
立紅老師
2021 12/30 14:03
同學你好
待抵扣——這個是以前固定資產進項分兩年抵扣時用的
84784960
2021 12/30 14:05
好的,當月取得進項沒有勾選認證,給我一個完整的分錄吧
立紅老師
2021 12/30 14:10
同學你好
借,原材料等
借,應交稅費一待認證進項稅額
貸,銀行存款等
抵扣時
借,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一待認證進項稅額
84784960
2021 12/30 14:14
謝謝你,非常清晰
立紅老師
2021 12/30 14:14
不客氣的,祝您 學習愉快 ;
閱讀 1184