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已交過營業(yè)稅補(bǔ)開增值稅發(fā)票編碼603開具 這部分對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表如何填寫

84785040| 提问时间:2017 03/01 10:21
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84785040
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
不對(duì)吧,這部分已經(jīng)交過稅了
2017 03/01 13:43
84785040
2017 03/01 13:46
是沒有開發(fā)票,但營業(yè)稅交過了
鄒老師
2017 03/01 10:32
你好,并入正常的 收入申報(bào)
鄒老師
2017 03/01 13:44
你好,那怎么當(dāng)時(shí)在營業(yè)稅的時(shí)候沒有申報(bào)
鄒老師
2017 03/01 13:47
那應(yīng)當(dāng)可以抵扣當(dāng)時(shí)預(yù)交的稅金
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