問題已解決
老師,問一下,一個公司員工提取備用金購買材料,每個月拿報銷單進行報銷,都是從公司賬戶直接報銷,報銷后我這邊是該怎么做會計分錄呢?然后他的備用金又該怎么樣做會計分錄
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同學(xué),你好,具體分錄如下:
借其他應(yīng)收款=-業(yè)務(wù)員,貸銀行存款
回來報銷的時候,借原材料,貸其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員
2022 01/06 14:40
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84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 01/06 14:50
但是每次報銷的費用是公司賬戶轉(zhuǎn)賬給他,員工報銷完后他的備用金應(yīng)該又變回原來提取的備用金金額,還是這么做會計分錄嗎?
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森林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 14:52
你的意思,這個固定的錢一直在業(yè)務(wù)員那兒,你報銷的時候,實實在在給了錢,對嗎
借其他應(yīng)收款=-業(yè)務(wù)員,貸銀行存款
回來報銷的時候,借原材料,貸銀行存款。
什么時候收回來備用金什么時候做分錄,借銀行,貸其他應(yīng)收款就行了。
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