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    問題已解決

    老師我暫估的庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到的發(fā)票與暫估不一致怎么做賬務處理呢

    84785031| 提問時間:2022 01/12 13:44
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    鄒老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊稅務師+中級會計師
    你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,做相應的調(diào)整處理?
    2022 01/12 13:45
    84785031
    2022 01/12 13:46
    調(diào)整時不知道怎么處理
    鄒老師
    2022 01/12 13:47
    你好,之前是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是多結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
    84785031
    2022 01/12 13:52
    老師之前的結(jié)賬多了
    鄒老師
    2022 01/12 13:53
    你好,之前的結(jié)賬多了,那就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,分錄是 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
    84785031
    2022 01/12 14:54
    謝謝老師
    鄒老師
    2022 01/12 14:57
    不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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