问题已解决
我想問一下 我在年初的時候暫估了一筆成本 然后全年沒有開票 到年末了利潤是負(fù)數(shù) ,我這時候能把年初做的暫估成本這筆分錄沖紅嗎



您好。是可以紅字沖回的
2022 01/18 16:04

84784995 

2022 01/18 16:04
好的 這么做 賬沒有問題吧

小林老師 

2022 01/18 16:04
您好,是沒有問題的

84784995 

2022 01/18 16:05
還有就是 如果暫估的庫存商品 沖回的分錄怎么做

84784995 

2022 01/18 16:09
是做一筆相同的負(fù)數(shù)分錄 還是也可以 用應(yīng)付賬款–暫估 貸方:庫存現(xiàn)金 這種的直接下賬

小林老師 

2022 01/18 16:41
您好,是做一筆相同的負(fù)數(shù)分錄

84784995 

2022 01/18 16:41
另一種方法是錯誤的么

小林老師 

2022 01/18 17:10
您好,是的,是錯誤的

84784995 

2022 01/18 17:23
那是暫估成本的呢

84784995 

2022 01/18 17:23
沖回也是相同的分錄嗎

小林老師 

2022 01/18 17:26
您好,是的,您的理解非常正確

84784995 

2022 01/18 17:26
好的 謝謝老師

小林老師 

2022 01/18 17:26
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
