問題已解決
上月總公司欠我們公司的款掛賬了 借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入了 這個(gè)月總公司直接開了一個(gè)收據(jù)抵消前欠款項(xiàng) 這怎么做賬呀
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你好
開收據(jù)是收到了錢
抵扣的業(yè)務(wù)是啥
2022 01/27 10:44
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2022 01/27 10:48
就是沖減之前欠的款?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/27 10:52
沒有收到錢借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
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2022 01/27 10:55
是總公司給我們公司開了一個(gè)收據(jù)? 那我們公司怎么做賬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/27 10:56
他給你開收據(jù),是收到了你們的錢才給你開收據(jù)。珍惜,你們并沒有付錢給他,他也沒有付錢給你們,他想抵消的話就做營業(yè)外支出,收不回來的。
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2022 01/27 11:06
哦哦 那在問一個(gè)上交管理費(fèi) 這個(gè)怎么做賬呀?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/27 11:07
借銷售費(fèi)用貸銀行存款繳納的分錄是做這個(gè)。
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2022 01/27 11:17
好的 謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/27 11:22
不是客氣,工作愉快。
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