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你好,老師。我12月份做了一筆暫估收入,借:應收賬款 772531.33 貸:主營業(yè)務收入728803.13 應交稅費-銷項稅額43728.20。我們企業(yè)1月份開的發(fā)票剛好是12月份做的暫估收入,一分錢也不差。請問老師一下,我1月份是不是還要把12月份做的暫估收入的分錄,紅字沖銷,然后在做一筆跟12月份一樣的藍字分錄呢,,謝謝



你好,老師。我12月份做了一筆暫估收入,借:應收賬款 772531.33 貸:主營業(yè)務收入728803.13 應交稅費-銷項稅額43728.20。我們企業(yè)1月份開的發(fā)票剛好是12月份做的暫估收入,一分錢也不差。請問老師一下,我1月份是不是還要把12月份做的暫估收入的分錄,紅字沖銷,然后在做一筆跟12月份一樣的藍字分錄呢,,謝謝
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