问题已解决
老師您好 剛收到高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助10萬,說讓??顚S?,如何做賬



你好,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
2022 02/14 14:18

84785044 

2022 02/14 14:20
老師,如果用的話,是不是只能用到研發(fā)費(fèi)用上?用的話如何做帳呢?

84785044 

2022 02/14 14:22
老師,收到這十萬可以發(fā)工資,先用了之后付出去的話再登記嗎?

玲老師 

2022 02/14 14:24
你好,使用的時候
借; 研發(fā)支出,貸;銀行存款

84785044 

2022 02/14 14:27
老師,可以給研發(fā)部門發(fā)工資用嗎?

84785044 

2022 02/14 14:27
這錢我們可以先用到別處嗎?

玲老師 

2022 02/14 14:29
可以的,??梢缘?,這也是用于研發(fā)。

84785044 

2022 02/14 14:31
可以把補(bǔ)助計(jì)入營業(yè)外收入嗎

玲老師 

2022 02/14 14:37
不是??顚S玫?,記到營業(yè)外收入。

84785044 

2022 02/14 14:38
那專項(xiàng)應(yīng)付款最后如何平賬呢老師

玲老師 

2022 02/14 14:52
完整的分錄是這個??
1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款:
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
2、撥款項(xiàng)目完成,形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分,按實(shí)際成本:
借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目)
貸:有關(guān)科目
同時:
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入
3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準(zhǔn)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:有關(guān)科目
4、撥款結(jié)余上交:
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:銀行存款
