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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,麻煩看一下截圖問題,由于四舍五入原因,分錄怎么做
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同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬不用調(diào)整;計入營業(yè)外支出是對的;
2022 03/01 09:54

84784987 

2022 03/01 09:55
老師,麻煩把分錄寫下

84784987 

2022 03/01 09:56
不調(diào)應(yīng)付薪酬不平啊,麻煩老師詳細(xì)看下

立紅老師 

2022 03/01 09:58
同學(xué)你好
借,應(yīng)付職工薪酬112007.33
借,營業(yè)外支出0.01
貸,銀行存款109388.31
貸,其他應(yīng)收款2619.03

84784987 

2022 03/01 10:07
老師,可以直接把應(yīng)付職工薪酬改成112007.34嗎

立紅老師 

2022 03/01 10:18
同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬改了,那么之前計提的費(fèi)用也要改,直接計入營業(yè)外支出就可以

84784987 

2022 03/01 10:20
好的,謝謝老師

立紅老師 

2022 03/01 10:21
不客氣 的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;
