當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司代客戶收取了他們的貨款,客戶和我們也有往來(lái)款,客戶的意思是寫了個(gè)委托代收款說(shuō)明,我就可以直接把這筆代收款入我們和客戶的往來(lái)款嗎?比如最開(kāi)始我們收到客戶的款入的預(yù)收賬款,現(xiàn)在代客戶收的他們的貨款我還是入預(yù)收賬款嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要計(jì)入往來(lái)款
預(yù)收的可以做預(yù)收賬款
2022 03/07 17:31
84785020
2022 03/07 17:32
哦,我理解的是計(jì)入其他應(yīng)付款,如果他們要把這筆貨款作為我們的預(yù)付款還需要他們寫個(gè)情況說(shuō)明呢。可以直接入預(yù)收賬款就不用寫了
樸老師
2022 03/07 17:33
同學(xué)你好
也可以
其他應(yīng)付款也行
84785020
2022 03/07 17:34
如果可以直接入預(yù)收賬款,我就不用再啟個(gè)科目了,不然對(duì)賬的時(shí)候不好對(duì)
樸老師
2022 03/07 17:40
預(yù)收賬款要交增值稅的
其他應(yīng)付款不用
84785020
2022 03/07 17:42
因?yàn)槲覀兒涂蛻舻耐鶃?lái)都是先收貨款再交貨,交了貨再開(kāi)發(fā)票。開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_抵預(yù)收交增值稅,是這么操作的嘛,老師
樸老師
2022 03/07 17:46
對(duì)的
是這樣操作的
84785020
2022 03/07 17:52
那掛其他應(yīng)付款怎么不交稅呢,老師!相當(dāng)于掛其他應(yīng)付款是要?dú)w還的,后面如果沖抵貨款同樣要交稅嘛
樸老師
2022 03/07 18:00
同學(xué)你好
這個(gè)有發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用就行
閱讀 82