請問老師,我們公司提供住宿服務(wù),因自己沒有餐飲,所以向第三方餐飲服務(wù)單位購買餐飲服務(wù)然后再銷售給住宿客人,提供餐飲方開票給我單位,我單位再開票給住宿客人,這樣情況我們增值稅可以按差額繳納嗎?
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