1月收到貨款,發(fā)票2月開,1月做了收入和銷項稅,2月也交了1月的增值稅,現(xiàn)在2月補開了發(fā)票,分錄怎么處理?紅沖1月的?在正常做一次2月開票的嗎,增值稅已經(jīng)交的部分,分錄怎么處理呢?
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