问题已解决

1月收到貨款,發(fā)票2月開,1月做了收入和銷項稅,2月也交了1月的增值稅,現(xiàn)在2月補開了發(fā)票,分錄怎么處理?紅沖1月的?在正常做一次2月開票的嗎,增值稅已經(jīng)交的部分,分錄怎么處理呢?

84784994| 提问时间:2022 03/09 15:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的,借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022 03/09 15:23
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:58

    免费领取