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21年年底預提一筆管理費用,未付款,應該怎么寫分錄。這筆預提費用22年1月已收到發(fā)票

84785016| 提問時間:2022 03/10 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用貸其他應付款。
2022 03/10 11:45
郭老師
2022 03/10 11:45
二二年借其他應付款貸、以前年度損益調整、 借以前年度損益調整貸其他應付款。
84785016
2022 03/10 11:46
老師,21年預提分錄看得懂。22年為啥不是紅沖預提,而是借以前年度損益調整
郭老師
2022 03/10 11:47
你好,跨年了就不能用管理費用做的,用以前年度損益調整來制作。
84785016
2022 03/10 11:48
哦哦,好的
郭老師
2022 03/10 11:49
不用客氣,工作愉快。
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