问题已解决
最開始一筆憑證是借:資產(chǎn)減值損失39241.26貸:壞賬準(zhǔn)備/應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備39241.26 然后審計進行調(diào)整后記得憑證是借:壞賬準(zhǔn)備2268.53 借:信用減值損失36972.73借:資產(chǎn)減值損失-39241.26,那我現(xiàn)在要把這個都沖平。咋做會計分錄求指教



你現(xiàn)在是調(diào)整到21年,還是22年
2022 03/11 14:27

84785018 

2022 03/11 14:28
我上面說的都是21年的賬,現(xiàn)在是要在22年吧這個都沖平。因為人家把錢給了我們了

辜老師 

2022 03/11 15:14
那你沖減計提的壞賬準(zhǔn)備,
借:信用減值損失? 負數(shù),貸:壞賬準(zhǔn)備,負數(shù)
然后借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

84785018 

2022 03/11 15:17
咋還有銀行存款呢,金額是多少

辜老師 

2022 03/11 15:25
你不是實際收到款了嗎,銀行存款就是收到款的金額啊

84785018 

2022 03/11 15:26
壞賬呀我說的是人家把應(yīng)收給了我們我們現(xiàn)在不需要計提壞賬了

辜老師 

2022 03/11 15:27
不需要計提就是,借:信用減值損失? 負數(shù),貸:壞賬準(zhǔn)備,負數(shù)

84785018 

2022 03/11 15:27
金額是2000多那個?

辜老師 

2022 03/11 15:28
你之前計提了多少,就是沖減多少,
