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老師你好,以前年度航天服務費抵扣時分錄記錯了 付款時 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:應交稅金-未交增值稅280 貸:營業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調整呢?

84785029| 提问时间:2022 03/20 19:21
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個跨年了嗎,學員
2022 03/20 19:21
84785029
2022 03/20 19:27
是的,跨年了
冉老師
2022 03/20 19:36
抵扣時 借:應交稅金-未交增值稅280 貸:其他收益280
84785029
2022 03/20 19:41
老師,是紅沖之前年度錯誤分錄再做您上筆分錄嗎?
冉老師
2022 03/20 19:41
你好,學員,是的,學員
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