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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們以前年度確認(rèn)了未開票收入,現(xiàn)在把這部分未開票收入開具發(fā)票了,該如何做賬?
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紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的就可以的
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 03/23 08:12
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2022 03/23 08:16
謝謝老師
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郭老師 
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2022 03/23 08:16
不用客氣,工作愉快。
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